

| 项目明细账����� | ||||||||
| 003001 卓越校��� | ||||||||
| 2019年01 | 项目: 00080102财经商贸专业群建设�� | |||||||
| 日期 | 日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | |
| 年 | 月 | 日 | ||||||
| 2019 | 01 | 上年结转 | 借 | 1905745.74 | ||||
| 2019 | 01 | 31 | 记账 6 | 付商贸专业电教设备维修及维护费等 | 22470.00 | 借 | 1928215.74 | |
| 2019 | 01 | 31 | 记账 39 | 付唐华敏体育用品款 | 6975.00 | 借 | 1935190.74 | |
| 2019 | 01 | 31 | 记账 43 | 付图书款 | 12432.00 | 借 | 1947622.74 | |
| 2019 | 01 | 31 | 记账 59 | 付购网络监控设备款 | 16200.00 | 借 | 1963822.74 | |
| 2019 | 01 | 31 | 记账 103 | 付打印耗材款 | 5200.00 | 借 | 1969022.74 | |
| 2019 | 01 | 本月合计 | 63277.00 | 借 | 1969022.74 | |||
| 2019 | 01 | 本年累计 | 63277.00 | 借 | 1969022.74 | |||
| 2019 | 02 | 本月合计 | 借 | 1969022.74 | ||||
| 2019 | 02 | 本年累计 | 63277.00 | 借 | 1969022.74 | |||
| 2019 | 03 | 31 | 记账 15 | 付学生市技能竞赛奖励 | 9240.00 | 借 | 1978262.74 | |
| 2019 | 03 | 本月合计 | 9240.00 | 借 | 1978262.74 | |||
| 2019 | 03 | 本年累计 | 72517.00 | 借 | 1978262.74 | |||
| 2019 | 04 | 30 | 记账 21 | 付杨秋香会计图书资料款 | 998.20 | 借 | 1979260.94 | |
| 2019 | 04 | 30 | 记账 39 | 付购电商专业实习实训材料款 | 20764.00 | 借 | 2000024.94 | |
| 2019 | 04 | 本月合计 | 21762.20 | 借 | 2000024.94 | |||
| 2019 | 04 | 本年累计 | 94279.20 | 借 | 2000024.94 | |||
| 2019 | 05 | 01 | 记账 3 | 付文明风采服装费 | 9900.00 | 借 | 2009924.94 | |
| 2019 | 05 | 24 | 记账 20 | 付周中文文明风采展演花卉款 | 2000.00 | 借 | 2011924.94 | |
| 2019 | 05 | 30 | 记账 22 | 付购交换机款 | 3800.00 | 借 | 2015724.94 | |
| 2019 | 05 | 本月合计 | 15700.00 | 借 | 2015724.94 | |||
| 2019 | 05 | 本年累计 | 109979.20 | 借 | 2015724.94 | |||
| 2019 | 06 | 27 | 记账 36 | 付学生综合素质提高资料印刷费 | 14450.00 | 借 | 2030174.94 | |
| 2019 | 06 | 本月合计 | 14450.00 | 借 | 2030174.94 | |||
| 2019 | 06 | 本年累计 | 124429.20 | 借 | 2030174.94 | |||
| 2019 | 07 | 31 | 记账 20 | 付普通话测试员工资 | 3700.00 | 借 | 2033874.94 | |
| 2019 | 07 | 本月合计 | 3700.00 | 借 | 2033874.94 | |||
| 2019 | 07 | 本年累计 | 128129.20 | 借 | 2033874.94 | |||
| 2019 | 08 | 本月合计 | 借 | 2033874.94 | ||||
| 2019 | 08 | 本年累计 | 128129.20 | 借 | 2033874.94 | |||
| 2019 | 09 | 10 | 记账 13 | 付李清长沙送学生实习开支 | 2373.50 | 借 | 2036248.44 | |
| 2019 | 09 | 12 | 记账 22 | 付教师节优秀学生奖励 | 29800.00 | 借 | 2066048.44 | |
| 2019 | 09 | 27 | 记账 34 | 付周气军等老师广东送学生顶岗实习开支 | 7460.50 | 借 | 2073508.94 | |
| 2019 | 09 | 本月合计 | 39634.00 | 借 | 2073508.94 | |||
| 2019 | 09 | 本年累计 | 167763.20 | 借 | 2073508.94 | |||
| 2019 | 10 | 14 | 记账 26 | 付信息化教学设备采购及维修维护开支 | 21320.00 | 借 | 2094828.94 | |
| 2019 | 10 | 25 | 记账 58 | 付人才培养方案印刷费 | 5800.00 | 借 | 2100628.94 | |
| 2019 | 10 | 本月合计 | 27120.00 | 借 | 2100628.94 | |||
| 2019 | 10 | 本年累计 | 194883.20 | 借 | 2100628.94 | |||
| 2019 | 11 | 30 | 记账 34 | 付购实训器材等款 | 3104.70 | 借 | 2103733.64 | |
| 2019 | 11 | 本月合计 | 3104.70 | 借 | 2103733.64 | |||
| 2019 | 11 | 本年累计 | 197987.90 | 借 | 2103733.64 | |||
| 2019 | 12 | 02 | 记账 6 | 付学生参加比赛开支 | 5690.00 | 借 | 2109423.64 | |
| 2019 | 12 | 11 | 记账 29 | 付课题印刷费 | 5800.00 | 借 | 2115223.64 | |
| 2019 | 12 | 17 | 记账 39 | 付技能竞赛资料平台租用等费用 | 19800.00 | 借 | 2135023.64 | |
| 2019 | 12 | 17 | 记账 46 | 付李亮霞购学生实训器材款 | 1039.00 | 借 | 2136062.64 | |
| 2019 | 12 | 18 | 记账 52 | 付海翔电脑打印耗材款 | 6170.00 | 借 | 2142232.64 | |
| 2019 | 12 | 24 | 记账 77 | 付校企业合作企业教师课时费 | 30000.00 | 借 | 2172232.64 | |
| 2019 | 12 | 25 | 记账 89 | 付李梦笔老师送电商学生参加技能实训开 | 1430.00 | 借 | 2173662.64 | |
| 2019 | 12 | 25 | 记账 96 | 付唐华敏学生实训耗材款 | 2894.00 | 借 | 2176556.64 | |
| 2019 | 12 | 27 | 记账 112 | 付周中文老师带学生参加省技能竞赛开支 | 3158.00 | 借 | 2179714.64 | |
| 2019 | 12 | 本月合计 | 75981.00 | 借 | 2179714.64 | |||
| 2019 | 12 | 本年累计 | 273968.90 | 借 | 2179714.64 | |||
| 12 | 结转下年 | 借 | 2179714.64 | |||||
| 打印人: | 单位: 岳 | 审核: 方 | 打印日期:2020-05-09����� | |||||
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